Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 03:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: Elektrika
Číslo faktúry: FD /0035/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: 1011717283
Fakturovaná suma s DPH: 463,13
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.03.2017
Dátum vystavenia: 01.03.2017
Dátum splatnosti: 15.03.2017
Dátum úhrady: 09.03.2017
Súbor: FD_0035_17
Zverejnené: 06.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov