Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 07:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2130687
Číslo faktúry: FD /0126/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: IMAFEX,spol.s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Internet
Fakturovaná suma s DPH: 20,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.06.2013
Dátum splatnosti: 15.06.2013
Dátum úhrady: 06.06.2013
Súbor: FD_0126_13
Zverejnené: 11.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov