Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 17:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 00972013
Číslo faktúry: FD /0035/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o
Adresa:
IČO:
Predmet: Údržba ČOV
Fakturovaná suma s DPH: 75,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2013
Dátum splatnosti: 15.02.2013
Dátum úhrady: 21.02.2013
Súbor: FD_0035_13
Zverejnené: 02.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov