Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0237/22
Číslo zmluvy: zml.
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: Elektrika
Fakturovaná suma s DPH: 875,79
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.11.2022
Dátum vystavenia: 01.11.2022
Dátum splatnosti: 15.11.2022
Dátum úhrady: 04.11.2022
Súbor: FD_0237_22
Zverejnené: 24.11.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov