Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0241/22
Číslo zmluvy: zml.
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 22,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.11.2022
Dátum vystavenia: 01.11.2022
Dátum splatnosti: 19.11.2022
Dátum úhrady: 08.11.2022
Súbor: FD_0241_22
Zverejnené: 24.11.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov